為進一步提高公司日常成本經費風險管控力度,規范經費管理及成本核算行為,12月16日至17日,成渝分公司組織財務會計部、養護工程部、紀檢工作部對轄區3個管理處2021年度服務區日常經費、工程養護成本經費進行專項審計。
審計中,檢查組從合同實施、采購結算、日常開支、財務資金等多方面入手,通過詢問、分析等手段了解各管理處相關數據資料的真實性,及必要的其他審計程序檢查服務區日常經費、工程養護成本經費的執行情況,并對經費開支是否符合公司規章制度、工程計量支付手續進行了全面檢查。
現場審計結束后,檢查組與各管理處相關業務責人進行溝通交流,再次傳達了內部審計的重要意義。
此次審計,公司及時掌握了各管理處經營管理活動中的不足,同時提出了合理性建議,降低了經營管理風險。