為堅決杜絕和預(yù)防“小金庫”問題的發(fā)生,確保中央八項規(guī)定落地落實,8月26日、27日,公司紀(jì)委組織紀(jì)檢工作部、財務(wù)會計部、安全環(huán)保部到轄區(qū)各管理處開展“小金庫”專項檢查。
檢查組采取查閱憑證、臺賬,詢問有關(guān)經(jīng)辦人員等方式,對2020年至2021年6月期間會議費、培訓(xùn)費等資金支出及資產(chǎn)處置、出租等資金收入過程中可能形成“小金庫”問題進(jìn)行檢查。經(jīng)查,公司各管理處均嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出均納入公司財務(wù)統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,無單獨賬戶,無任何形式的“小金庫”行為。
下一步,公司紀(jì)委將繼續(xù)把“小金庫”專項檢查作為強化監(jiān)督職能、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的重要舉措,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,嚴(yán)防“小金庫”問題出現(xiàn),確保公司健康發(fā)展。